荷兰海关内部控制与内部审计经验及借鉴

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内审师考试辅导:财务报表比率分析框架

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CIA考试辅导:内部控制制度着重于风险控制

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内审师考试辅导:内部控制的固有限制

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公司治理结构下的内部会计控制

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内审师辅导:建立采购与付款内部会计控制要点

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CIA考试辅导:如何建立货币资金内部会计控制

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CIA辅导:建立销售与收款内部会计控制的要点

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CIA辅导:建立成本与费用内部会计控制的要点

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CIA考试辅导:内部审计机构的职权

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内审师考试辅导:内部审计机构的设置原则

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内审师考试辅导:内部审计机构的组织方式

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内审师考前辅导:确定适当审计目标和范围

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内审师(CIA)考试辅导:评估内部控制

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内审师考试辅导:控制自评的意义和作用

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CIA考试辅导:控制自我评估的总结

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CIA辅导:从控制角度来看信息系统构成

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内审师考试辅导:内控自评的组织形式

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CIA辅导:内部控制对应付票据的四项重要控制

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内审师(CIA)辅导:统计变量与样本量的关系

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内审师考试辅导:系统开发获得和维护

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内审师(CIA)考试辅导:审计工作底稿

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内审师考试辅导:股本与投入资本的审计

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如何发挥内审作用以及如何规避职业风险

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案例:事后审计核减如何追讨已结算工程款

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CIA辅导:2009年第5号审计结果公告发布

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内审师考试考前辅导:全面质量管理

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公司财务管理中的道德审计制度设计

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关于对CIA考试的看法和评价

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内审师(CIA)考试辅导:内部审计的概念

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