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建立对审计业务充分的计划和监督

http://zige.eol.cn  来源:  作者:来源:考试大  2009-11-06    

财会类 金融类 医药类 建造类

  当首席审计执行官与内部审计师对重大专业问题判断不一致时,应对事实进行讨论和进一步调查研究。

  1、如果未能达成共识可将不同观点记入工作底稿,但所有分歧必须在审计机构内部解决,呈现在管理层和被审计单位的审计报告中的结论只能是一种

  2、如果在职业道德问题上发生专业判断不一致,应向本组织有关道德实务负责人请示

  对审计师的监督必须是持续的:

  1、这种监督贯穿于审计的各个阶段,包括监督工作底稿能否支持审计发现

  2、监督扩展到培训、经费、时间报告等管理问题

  3、监督的恰当证据应该得到文件记录和保留,包括工作底稿上

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